请问: 用OA系统做的电子请购单,但是供货商又不是一家,是多少,一个月又有多份请购单,也就是一张请购单对应多家供货商,一家供货商又对应多张请购单,这个请购单怎么做成给一家供货商付款时的附件??
BLUE
于2020-05-14 14:31 发布 820次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你们可以自己手动分出来不
2020-05-14 14:37:56
你好,提示是不是开错发票,是不是真实业务,注意核查
2020-03-12 17:05:39
可以互相冲销。。。。。。。。
2015-11-10 10:23:58
你好 建议如果是付款给对方的话 最好是公对公付款 这样有银行回单做依据
2019-04-29 09:41:55
你好,建议让供应商补开20元发票,如果对方不补开发票,直接计入营业外支出也可以,金额小,账面做平就可以了。
2019-09-25 08:42:39
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