老师您好 我2019年度有应进职工福利的款项但进了其他费用,本年度应进行进项税转出300元,1.账务上该如何如何调整 2.对所得税有何影响
804089709
于2020-05-14 14:56 发布 555次浏览
- 送心意
李雪婷老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-05-14 15:02
同学你好
1.
借:管理费用
贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出300
2.
对所得税的影响:由于增加费用,减少利润,减少所得税
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同学你好
1.
借:管理费用
贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出300
2.
对所得税的影响:由于增加费用,减少利润,减少所得税
2020-05-14 15:02:35
您好,
借:管理费用等费用
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
这个分录是把原本属于进项税的金额计入费用,所以费用没有重复的
2020-09-01 10:41:04
您好!做进项税额转出
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
同时涉及到的增值税附加税费也要同步调整,税金及附加也通过以前年度损益调整科目来做
2022-03-24 11:29:28
你好,对方是失控发票吗
2019-11-13 18:20:42
可在平台进行勾选不抵扣处理,不报销,也不做账务处理
2022-02-18 10:52:15
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2020-05-14 15:07
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2020-05-14 19:01