- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-05-30 15:34
老师,您说的转出未交增值税,能把分录说的具体点吗
相关问题讨论
收入需要做价税分离
成本取得发票可以抵扣进项税额
如果有应纳增值税,需要做转出未交增值税的分录
2016-05-30 15:29:46
开票和缴税需要纳税义务发生时间据实操作,若按照预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。即五月收到预收款,需要在五月据实开票,且在六月申报期申报五月税款时据实申报。
2016-07-20 14:53:03
您好!您可以直接借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税就可以了。
按税法来讲本来就要按完工程度结算收入的。
2016-07-23 12:02:52
您好!个人觉得还是等细则出来再说。不会细则今天出明天就不能开了。
细则一出,如果有利,马上去开。如果不利,等等再开
2016-03-17 11:04:15
您好!这个跟之前一样就行了。借;应付账款/应付职工薪酬 贷:现金等
2016-05-30 15:26:37
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邹老师 解答
2016-05-30 15:29
邹老师 解答
2016-05-30 15:39