送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-05-15 09:26

你好,收到专票,借应交税费--应交增值税(进项税额),贷预付账款

叶子 追问

2020-05-15 09:58

老师,当时计提费用时,税费一块计提的,总共计提了1600元(含税),现在收到发票做账,费用这块需要冲减掉税费吗?

庄老师 解答

2020-05-15 10:05

你好,是的,借应交税费一进项,借管理费用(负数)

叶子 追问

2020-05-15 10:10

那就是跟预付科目没关系

庄老师 解答

2020-05-15 12:05

你好,你当时做的科目是什么

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相关问题讨论
您好 摘要写调整某月某号凭证 借:预付账款-物业管理费 -3000 借:管理费用-物业管理费3000
2021-12-17 10:20:49
借,管理费用0.02 贷,预收账款0.02
2021-01-29 15:02:49
对的 就是这样的分录
2020-05-07 15:24:01
没有应纳税额的时候就暂时不抵扣
2018-12-11 17:04:57
你好,收到专票,借应交税费--应交增值税(进项税额),贷预付账款
2020-05-15 09:26:40
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