老师,我们去年四季度的物业费,当时已付款:借:预付 贷:银行存款,费用已计提:借:管理费用 贷:预付账款,今年收到发票,是专票,该怎么做账?
叶子
于2020-05-15 09:25 发布 1162次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-05-15 09:26
你好,收到专票,借应交税费--应交增值税(进项税额),贷预付账款
相关问题讨论

您好
摘要写调整某月某号凭证
借:预付账款-物业管理费 -3000
借:管理费用-物业管理费3000
2021-12-17 10:20:49

借,管理费用0.02
贷,预收账款0.02
2021-01-29 15:02:49

对的 就是这样的分录
2020-05-07 15:24:01

没有应纳税额的时候就暂时不抵扣
2018-12-11 17:04:57

你好,收到专票,借应交税费--应交增值税(进项税额),贷预付账款
2020-05-15 09:26:40
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