老师,你好。4月份银行扣了一笔物业管理费,我把分录做成了借预付账款-物业管理费3000,贷银行存款3000。应该是借管理费用-物业管理费3000,贷银行存款3000才对的,我现在应该怎么改正过来,摘要和分录怎么写?
文艺的毛衣
于2021-12-17 10:20 发布 735次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-12-17 10:20
您好
摘要写调整某月某号凭证
借:预付账款-物业管理费 -3000
借:管理费用-物业管理费3000
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![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好
摘要写调整某月某号凭证
借:预付账款-物业管理费 -3000
借:管理费用-物业管理费3000
2021-12-17 10:20:49
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借,管理费用0.02
贷,预收账款0.02
2021-01-29 15:02:49
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,收到专票,借应交税费--应交增值税(进项税额),贷预付账款
2020-05-15 09:26:40
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
对的 就是这样的分录
2020-05-07 15:24:01
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
没有应纳税额的时候就暂时不抵扣
2018-12-11 17:04:57
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