送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-05-15 16:18

直接冲销原来的账务处理,按现在的发票入账处理,采用冲红更正法处理。

Tang 追问

2020-05-15 16:19

是3月暂估入账,四月付款,五月回发票。我是在5月红冲对吗

江老师 解答

2020-05-15 16:21

那就是5月红冲后,再进行正确的账务处理

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相关问题讨论
你好,冲销之前暂估分录,然后根据发票做上述分录
2019-04-01 10:34:28
你好,对应的货物有购进吗?
2019-06-11 11:14:12
你换一种方式处理,你借主营业务成本负的20贷,库存商品负的20,用这种方式去处。
2022-03-03 10:59:34
你好这个可以暂估入账,做法比较激进
2019-06-11 12:13:11
直接冲销原来的账务处理,按现在的发票入账处理,采用冲红更正法处理。
2020-05-15 16:18:17
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