老师,请教一下,虚增货物购进(虚增增值税进项税、虚增外购货物成本),如何进行会计处理(编制会计分录),需要附哪些原始凭证?为了少纳税,虚增货物购进后,会不会相应虚增货物销售?为什么?
敏感的黑裤
于2020-05-15 17:02 发布 1098次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-05-15 17:20
你购进货物想要抵扣不好吧。
你们是工业的还是商贸的?
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你购进货物想要抵扣不好吧。
你们是工业的还是商贸的?
2020-05-15 17:20:10
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借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额
借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-未交增值税
2020-04-03 14:40:35
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您好,可以的,如果是一般纳税人,取得增值税专用发票,可以抵扣销售增值税的。
2017-12-16 23:17:07
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借:应交税费--应交增值税(减免税款)
贷: 营业外收入
2020-05-09 10:10:58
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你好
借;银行存款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
需要有发票,银行收款回单,送货单作为原始凭证入账
2020-05-20 18:06:34
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