- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
2020-05-16 11:12
您好,之前如果计提计入管理费用的,现在就借方负数,管理费用就可以
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您好,之前如果计提计入管理费用的,现在就借方负数,管理费用就可以
2020-05-16 11:12:51
您好
做2月份计提跟缴纳相同的红字分录
2020-03-24 14:14:56
你好 借 其他应收款-个人部分社保 贷应付职工薪酬-单位部分社保 红冲计提 :借管理费用-单位部分社保 负数 贷 应付职工薪酬-单位部分社保负数
2020-04-08 10:41:04
2月份的分录不用处理,
3月份收到退回的社保费,需要做
借:银行存款
贷:管理费用--社保费
2020-03-17 15:42:15
你好 那这个钱意思是留着以后抵减个人部分和单位部分的金额吗 你2月已经做计提和缴纳的分录了嘛
2020-05-08 16:11:37
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