送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2020-05-16 11:12

您好,之前如果计提计入管理费用的,现在就借方负数,管理费用就可以

伊可儿 追问

2020-05-16 11:13

不应该做到营业外收入吗

伊可儿 追问

2020-05-16 11:14

你的意思是借:管理费用,贷:银行存款

宸宸老师 解答

2020-05-16 11:14

您好,都一样的。
可以是您之前计提的科目的红字,也可以直接转到营业外收入

伊可儿 追问

2020-05-16 11:15

好的,知道了,谢谢老师

宸宸老师 解答

2020-05-16 11:19

不客气的祝您工作顺利

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相关问题讨论
您好,之前如果计提计入管理费用的,现在就借方负数,管理费用就可以
2020-05-16 11:12:51
您好 做2月份计提跟缴纳相同的红字分录
2020-03-24 14:14:56
你好 借 其他应收款-个人部分社保 贷应付职工薪酬-单位部分社保 红冲计提 :借管理费用-单位部分社保 负数 贷 应付职工薪酬-单位部分社保负数
2020-04-08 10:41:04
2月份的分录不用处理, 3月份收到退回的社保费,需要做 借:银行存款 贷:管理费用--社保费
2020-03-17 15:42:15
你好 那这个钱意思是留着以后抵减个人部分和单位部分的金额吗 你2月已经做计提和缴纳的分录了嘛
2020-05-08 16:11:37
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