- 送心意
田老师
职称: 会计师
2020-05-16 16:16
借:管理费用等 贷:应付账款--XX
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借:管理费用等 贷:应付账款--XX
2020-05-16 16:16:32
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费用按你们实际发生的做,你这个月发生就可以先根据白条先入账
2019-08-06 09:22:42
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你好,计提数字证书服务费
借:管理费用,贷:应付账款
2022-06-30 11:47:14
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你好,如果是一般纳税人
开票系统服务费的分录是
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。
按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2020-07-06 17:20:23
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您好,航天信息的软件服务费全额抵扣增值税,分录,借;管理费用-服务费,贷;现金或者银行存款,抵扣时,借;应交税费-应交增值税-减免税,借:管理费用-服务费,负数。
计提工会经费分录,借;管理费用-工会经费等科目,贷;应付职工薪酬-工会经费。
2017-11-13 17:01:11
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曉傅 追问
2020-05-16 16:17
田老师 解答
2020-05-16 16:19