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鲤鱼秀发
于2020-05-16 20:12 发布 645次浏览
文老师
职称: 中级职称
2020-05-16 20:14
您好,那您就需要交纳增值税
鲤鱼秀发 追问
2020-05-16 20:15
会计分录怎么处理
文老师 解答
2020-05-16 20:24
结转的时候,借应交税费--应交增值税(销项税额)贷应交税费--应交增值税(转出未交增值税)借应交税费--应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费--未交增值税缴纳的时候,借应交税费--未交增值税贷银行存款
2020-05-16 20:29
我凭证就这样入一笔就可以了吗?
2020-05-16 20:30
其中有一张是5月冲红的,该怎么做凭证
2020-05-16 20:33
开的负数发票,就做当时确认收入的负数分录
2020-05-16 20:37
我是4月的票,5月冲红了
2020-05-16 20:49
就是5月份做收入负数分录
2020-05-16 20:51
好,谢谢
2020-05-16 20:54
不客气,这是我们的职责所在
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文老师 | 官方答疑老师
职称:中级职称
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鲤鱼秀发 追问
2020-05-16 20:15
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2020-05-16 20:24
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2020-05-16 20:29
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2020-05-16 20:30
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2020-05-16 20:33
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2020-05-16 20:37
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2020-05-16 20:49
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2020-05-16 20:51
文老师 解答
2020-05-16 20:54