送心意

文老师

职称中级职称

2020-05-16 20:14

您好,那您就需要交纳增值税

鲤鱼秀发 追问

2020-05-16 20:15

会计分录怎么处理

文老师 解答

2020-05-16 20:24

结转的时候,借应交税费--应交增值税(销项税额)贷应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
借应交税费--应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费--未交增值税
缴纳的时候,借应交税费--未交增值税贷银行存款

鲤鱼秀发 追问

2020-05-16 20:29

我凭证就这样入一笔就可以了吗?

鲤鱼秀发 追问

2020-05-16 20:30

其中有一张是5月冲红的,该怎么做凭证

文老师 解答

2020-05-16 20:33

开的负数发票,就做当时确认收入的负数分录

鲤鱼秀发 追问

2020-05-16 20:37

我是4月的票,5月冲红了

文老师 解答

2020-05-16 20:49

就是5月份做收入负数分录

鲤鱼秀发 追问

2020-05-16 20:51

好,谢谢

文老师 解答

2020-05-16 20:54

不客气,这是我们的职责所在

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