老师,关于支付会计学堂的服务费记账 计提 借管理费用职工教育经费 贷应付职工薪酬 后面附银行回单 支付时 借 应付职工薪酬 职工教育经费 应交税费 进项税 贷银行存款 后附发票,这样记账是对的吗?
紫色忧郁1980
于2020-05-17 08:58 发布 623次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-05-17 08:59
对的,你的理解正确的
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你好,通常是先计提,然后再做支付分录的
借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-职工教育经费
借;应付职工薪酬-职工教育经费 , 贷;银行存款等科目
2019-09-09 09:11:26

你好; 这个是 含税金额的。 因为贷方是包括了含税 进项税的金额了
2022-02-28 17:52:01

你好
对 分录 是正确的
2021-06-23 10:05:40

你好,没错的,是这样做。
2019-08-23 09:56:36

您好!按最正规的方法是这样做。
2016-08-09 15:02:25
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紫色忧郁1980 追问
2020-05-17 08:59
紫藤老师 解答
2020-05-17 09:01