送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-09-09 09:11

你好,通常是先计提,然后再做支付分录的
借;管理费用等科目   ,       贷;应付职工薪酬-职工教育经费
借;应付职工薪酬-职工教育经费 ,     贷;银行存款等科目

追问

2019-09-09 09:13

那是按照实际发生数计提是吗?每次发生了多少计提多少,支付多少

邹老师 解答

2019-09-09 09:13

你好,是的,是这样的

追问

2019-09-09 09:16

像还有职工福利费这些都是这样做是吗

邹老师 解答

2019-09-09 09:16

你好,是的,职工福利费也是同样的处理原理

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相关问题讨论
你好,通常是先计提,然后再做支付分录的 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-职工教育经费 借;应付职工薪酬-职工教育经费 , 贷;银行存款等科目
2019-09-09 09:11:26
需要通过应付职工薪酬-职工教育经费科目核算的
2018-10-11 11:04:55
你好!其实是应该借:管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费 然后才借:应付职工薪酬-职工教育经费 贷:银行存款
2018-07-21 16:12:29
您好,是的,您这笔分录是正确的,不用提前计提,,实际发生时计提分配,
2020-08-11 14:43:52
你好 对 分录 是正确的 
2021-06-23 10:05:40
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