送心意

文老师

职称中级职称

2020-05-17 14:38

您好,付款应该是不需要开发票的,要么要开票的话,就开负数发票

陈住气过中级 追问

2020-05-17 14:42

没有开负数发票呢,就这笔罚款的货给他开正数发票,我不知道怎么做呢!正常做账吗?还是冲去年的营业外收入?

文老师 解答

2020-05-17 14:45

您好,也就是去年做的时候没有发票,然后今年再开票的,您可以冲去年的

陈住气过中级 追问

2020-05-17 14:51

对方有开发票我们过呢,质量问题罚款了从应付账款里面扣的,我们做营业外收入,今年要我们这笔罚款开发票,我们红字也没开,直接开正数发票,又把货发还他们了

文老师 解答

2020-05-17 14:59

者应该来说不太合适,税务局会认为你们是在互开

陈住气过中级 追问

2020-05-17 15:01

那我现在怎么操作呀老师

文老师 解答

2020-05-17 15:12

您现在正数发票开了吗

陈住气过中级 追问

2020-05-17 15:23

开了呢

文老师 解答

2020-05-17 16:14

如果是是当月开的话,能作废是最好,实在不行就那就当确认收入处理,您要和去年的业务联系起来不太合适

陈住气过中级 追问

2020-05-17 16:17

好的,谢谢老师

文老师 解答

2020-05-17 16:25

不客气,这是我们的职责所在

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相关问题讨论
您好,付款应该是不需要开发票的,要么要开票的话,就开负数发票
2020-05-17 14:38:29
可以的,不需要付款是可以转营业外收入
2019-08-16 14:26:21
你好 余额多了 是什么情况 。 营业外收入应该在贷方哦。 你实际是什么情况
2020-04-02 16:14:25
你好 为什么要调整回来 借以前年度损益调整贷应付账款 借未分配利润贷以前年度损益调整
2019-07-11 15:22:27
原材料进仓不用付款,没有发票,就是借:原材料 贷:营业外收入
2019-07-06 15:18:55
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