送心意

耿老师

职称中级会计师

2020-05-18 05:17

你好!是期初金额吗?那借贷平衡吗?怎么启用的账套?应该是补做凭证还是应付账款

追问

2020-05-18 06:43

是期初,平衡都走到以前年度损益调整了,如果补凭证银行,余额与资金管理里余额不相等,应该如何做

耿老师 解答

2020-05-18 07:31

您好,如果是内账的话补上应付账款就可以对方科目还是以前年度损益调整

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相关问题讨论
你好!是期初金额吗?那借贷平衡吗?怎么启用的账套?应该是补做凭证还是应付账款
2020-05-18 05:17:56
你好,你可以通过其他应收款,其他应付款明细账查询,就知道之前有没有挂账了
2019-07-06 10:09:47
你好,期初数错误需要重新建账,录入正确的期初数才是的
2019-03-27 08:36:38
同学你好,你指的是资产负债表里的吧,如果是的话,请参考: 其他应收款期末数=ACCT(1132,Y,,0,0,0,)%2BACCT(1221,Y,,0,0,0,)-ACCT(1231.001,Y,,0,0,0,)-ACCT(1231.002,Y,,0,0,0,)%2BACCT(1131,Y,,0,0,0,)
2021-02-25 18:00:55
其他应付款是负债科目,增加记在贷方,借方借成本或费用
2019-01-09 10:49:25
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