老师,您好,请问下股转,股东的实收资本入验单是银行 问
您好,是的,要看流水的 答
公司制造业,有种业务,这边委外加工,入加工费。同时 问
不能对冲,收到的做收入,支付的做成本 答
老师,老板在2家公司分别拿4800工资每月,年底有一家 问
那个是单独分开计税 答
劳保办公用品明细没有的这样发票不能报销吧 问
是的,必须要提供明细的 答
老师,请问这笔业务怎么做帐 问
借银行存款-2290户 贷银行存款-1175户 答

内账的,以前没做账的,现在给了一部分银行卡,存货,应收应付做期初,差额我在未分配利润填平了,因为公司赚的钱大部分都在老板自己手里,没做进账上,所以账上资产太少了,未分配利润负数很大,这种应该怎么处理呢
答: 内账这个老板私户收款也需要做期初这个下面
老师:上一年的利润转入利润分配-未分配利润, 那么现在分配利润,是不是分录:借:利润分配-未分配利润 贷:银行银行
答: 借利润分配-应付利润 贷应付利润 借应付利润贷银存 借利润分配-未分配利润 贷利润分配-应付利润
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
内账股东分红计提做 借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利 付的时候做 借:应付股利 贷:银行 这样可以吗结转未分配利润 借:本年利润 贷 :利润分配-未分配利润利润表中的净利润-资产负债中未分配利润=已经计提的股东分红对吗
答: 分录处理是没有问题的。 利润表中的净利润是指当期实现的利润。 资产负债表的未分配利润是留在企业没有分配出去的利润。







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m 追问
2020-05-18 09:05
maize老师 解答
2020-05-18 09:12