请问我公司付99600给A公司,然后A公司转给电子承兑10万给我公司。这个怎么做分录。就是购买电子承兑再付给其他公司,还有这400的差价怎么办
啾啾啾。
于2020-05-18 10:13 发布 574次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-05-18 10:15
你好,这400的差价不用还吗?
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你好,这400的差价不用还吗?
2020-05-18 10:15:48
可以的
2017-04-11 15:06:16
你好,首先,以公司名义接纳没有任何业务关系的承兑汇票进行倒卖,从法律上是不允许的,既然你提问,如果是正常的承兑,那么,承兑进入时,借:应收票差额据 (按实际成本价入账而非账面价)贷;银行存款. 转让或贴现时:借:银行存款 借:财务费用(进出) 贷:应收票据。
2018-03-28 07:15:25
超额确认为财务费用
2018-08-09 10:50:52
你好,借:应收票据 借财务费用(红字) 贷银行存款,
2018-06-14 15:48:54
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啾啾啾。 追问
2020-05-18 10:17
小云老师 解答
2020-05-18 10:20