24年12月已计提年终奖,25年1月发放,24年未计提工会 问
那么需要在12月补计提,重新好好检查一下还有什么错漏? 答
老师:新办了一个分公司,这个分公司只是个形式,需要 问
你好,可以的,操作没问题的。 答
天猫卖东西是如何确认销售收入的? 问
你好,这个是对方确认收货的时候确认收入。 答
23年12月的成本计提错误,原材料计提多了,这种情况 问
你好,也就是第4季的财务报表改成正确的吗?如果是的话,你反结账修改吧。 答
老师:原来手工做就是收入成本费用=纯利润,就是人工 问
这个2万其实还在银行卡里,只是2023年转钱进去的时候就直接做了费用,但是社保实际扣的时间是2024年 答

购买东西开的专票,专票上的金额不是全部报销,只报销实际公司购买的,专票认证就比实际的进项税多了,这种情况怎么做账
答: 你好,超过部分,按照比例做进项税额转出
老师好,我们公司有一个做账的时候,报销的专票是当月没有认证的,做账是这样做的,然后现在认证了票,这个进项税做账应该怎么做呢
答: 你好,如果当初已经计入进项税额,现在认证不需要再做处理了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,进项税大于销项税,进项税也全部认证了,如何做账
答: 你好 借;库存商品等科目,应交税费-应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)


King 追问
2020-05-18 16:24
立红老师 解答
2020-05-18 16:36