送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-05-18 15:40

你好,如果当初已经计入进项税额,现在认证不需要再做处理了

King 追问

2020-05-18 16:24

那这样,我这个月的进项不就少了吗?

立红老师 解答

2020-05-18 16:36

你好,但您已经计入已前月份的进项了,就是说以前月份的进项是多的

上传图片  
相关问题讨论
你好,超过部分,按照比例做进项税额转出
2019-07-25 16:22:52
你好,如果当初已经计入进项税额,现在认证不需要再做处理了
2020-05-18 15:40:23
报税和做账是一样的,你做账认证就做进项税额,申报的时候这个还是直接填写附表2就可以和你有销项税额是一样填写
2019-01-30 14:49:08
可以下月认证留抵的
2017-09-30 22:33:44
你好 借;库存商品等科目,应交税费-应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)
2019-05-31 08:34:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...