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于俭辉
于2020-05-18 15:43 发布 1892次浏览
路老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-05-18 15:45
您好,对方已经认证了,就让对方在开票系统开红字发票申请单,再把申请单给你方,你根据申请单上的编号开红字发票。
于俭辉 追问
2020-05-18 15:51
那对方今年1月已经认证了抵扣税了,我如果冲红了,对方后面怎么做呢?做账报税方面
路老师 解答
2020-05-18 15:52
你开好发票后把红字发票给对方,对方会做进项税额转出,再根据重新开的正确的发票做进项税额
2020-05-18 15:59
我重新开票日期是5月的,那对方抵扣税额是在5月抵扣吗?1月进项转出要补税吗
2020-05-18 16:13
进项转出肯定要交税的,也是跟他们单位其他的增值税一起算的
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路老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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于俭辉 追问
2020-05-18 15:51
路老师 解答
2020-05-18 15:52
于俭辉 追问
2020-05-18 15:59
路老师 解答
2020-05-18 16:13