我想问下,我一套账,我做账的时候是根据开票做账的,但是我出货的跟我开票的不一样,我应该怎么处理比较好呢(我的意思是我公司开票是10万,但是我当月的实际出货时100万,而且开票的金额还不是当月的那些出货的金额,我应该怎么入账,不是开票不一致等问题,是一套账,发货时间跟开票时间不一样,怎么做比较合理?是这个意思)
青青
于2020-05-18 17:08 发布 972次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-05-18 17:25
按照开票的来做,然后结转成本就可以了,按照开票的数量对应的成本来
相关问题讨论
按照开票的来做,然后结转成本就可以了,按照开票的数量对应的成本来
2020-05-18 17:25:00
您好
按实际支付的金额入账就好了
2020-01-17 09:56:00
冲减暂估,然后按发票金额入账
2019-12-19 10:58:31
借销售费用招待费贷银行存款。
2020-04-29 10:46:24
直接调账处理
冲销上个月的结转成本
再按正确的金额结转成本处理
2018-08-24 10:54:58
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青青 追问
2020-05-19 11:25
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2020-05-19 11:31