老师您好 我们之前预付款的一些原材料 现在月底了 入库了部分 但发票是要等货全部到了一起开的 现在怎么做帐务处理呢
kj_R6diHAQqMevb
于2016-05-31 18:00 发布 835次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-05-31 18:37
老师 不是说一个往来单位只挂一个科目吗 为什么又做出一个应付帐款呢
相关问题讨论
借;预付账款 贷;银行存款
借;原材料 贷;应付账款-暂估
2016-05-31 18:11:14
你好 借原材料贷应付账款 借原材料贷银行存款。 你需要分别体现明细的。 没付款的挂应付账款。 本月支付 你做借应付账款贷银行存款 又采购 借原材料 贷应付账款
2020-05-05 16:24:22
借原材料 贷银行存款 但是白条入账不能税前扣除 如果以后会取得发票 借预付账款 贷银行存款 收到票 借原材料 贷预付账款
2016-01-26 10:20:32
你好,要红冲以前的,重新记账开票的付款,
2019-09-26 21:53:14
货到未付款,票没有到,借原材料贷应付账款
货到已付款,票没有到,借原材料贷银行存款。
货没有到已付款,票没有到,借预付账款贷银行存款。
货没有到已付款,票已经到,借预付账款贷银行存款。
货到没付款,票已经到,借原材料应交税费应交增值税贷应付账款。
2021-09-29 14:30:48
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