- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-05-18 17:15
这个做账的时候交税差额调整营业外支出或者是营业外收入下面就可以,这个销项税额不调整
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没关系
四舍五入差异可以忽略
2023-06-06 13:37:30
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您好
增值税进项税额大于销项税额 进项税额留底 不需要缴税
税控盘服务费全额抵扣暂时不填写 填写了申报系统比对不通过 等需要缴纳增值税的时候再填写附表四 减免税明细表 主表23栏
2019-05-08 06:09:20
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这个做账的时候交税差额调整营业外支出或者是营业外收入下面就可以,这个销项税额不调整
2020-05-18 17:15:06
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把他们的还合计金额填在在申报表里
2019-01-12 08:01:11
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8月开具了正确的蓝字发票,以及红冲的红字发票,在增值税附表一中按税率进行申报处理。对于17%的税率的发票,填写在16%的税率这一行处理。
2018-09-03 15:08:21
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迷路的小伙 追问
2020-05-18 17:23
maize老师 解答
2020-05-18 17:30