送心意

王瑞老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-05-19 02:20

你好,借固定资产7000
贷 财政补助收入7000
借 事业支出7000
贷 财政补助预算收入7000
收到拨款 
借:银行存款5000
贷:上级拨款收入—教育局拨款5000

路在脚下 追问

2020-05-19 07:12

这种做法成了答非所问,再说补助收入重复,事业单位也要做双分录

王瑞老师 解答

2020-05-19 10:09

上面是资产入账双分录,下面那个是收到拨款的会计分录,

路在脚下 追问

2020-05-19 10:13

资金不到位怕不适合做事业支出

路在脚下 追问

2020-05-19 10:13

你说的那种财政补助出现负数

王瑞老师 解答

2020-05-19 10:51

预算会计法发生的支出入事业支出,你说的财政补助负数是?后面2000不发了吗

路在脚下 追问

2020-05-19 10:58

我不是注明了,2000元资金未拨款嘛,欠款2000元或许下年才能拨款

王瑞老师 解答

2020-05-19 11:42

那就按照上面的会计处理

路在脚下 追问

2020-05-19 12:46

晕等于没说

王瑞老师 解答

2020-05-19 13:51

我的思路就是这样处理的,你也可以按照自己的思路来处理

路在脚下 追问

2020-05-19 21:35

如果取得资产验收后未支付款,用应付账款来核算还差不多

王瑞老师 解答

2020-05-19 21:37

先购买的资产,再申请的拨款,如果购买时没有付款,会计入应付账款

路在脚下 追问

2020-05-19 21:47

2月资产入账用应付账款核算,5月审核后用发票和相关资料做帐财务会计用费用支出,6月拨款支付,2、5、6月份的会计分录具体要怎么做?

王瑞老师 解答

2020-05-19 22:35

2月借固定资产及7000 贷应付账款暂估 7000
5月借应付账款暂估 7000贷应付账款7000
6月借银行存款 5000 贷上级拨款收入5000
借应付账款5000贷银行存款是5000
借 事业支出5000
贷 财政补助预算收入5000
按这个会计分录吧,

路在脚下 追问

2020-05-19 22:37

嗯,我就要这个效果谢谢

路在脚下 追问

2020-05-19 22:46

假设5月送审票据总值10000元(其中,5000元为2月买的电脑款,另5000元购买办公用品等),而钱都未支付,但票据总值10000元在财务会计做帐,那这个分录要怎么出

路在脚下 追问

2020-05-19 22:47

办公用品之前做帐

路在脚下 追问

2020-05-19 22:55

5月会计分录:借:费用—商品服务支出—办公用品 5000
应付账款—暂估 5000
贷:应付账款 10000
这样行吗?

王瑞老师 解答

2020-05-19 23:20

5月 借应付账款暂估 5000 管理费用5000贷应付账款10000
(假设的是办公用品5月支出并取得发票)预算会计待实际支付时做会计处理
收到拨款 借银行存款 10000 贷上级拨款收入10000
借应付账款10000贷银行存款是10000
借 事业支出5000 经营支出5000
贷 财政补助预算收入10000

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你好,借固定资产7000 贷 财政补助收入7000 借 事业支出7000 贷 财政补助预算收入7000 收到拨款 借:银行存款5000 贷:上级拨款收入—教育局拨款5000
2020-05-19 02:20:50
你好 1. 可以计入借固定资产贷银行存款 分别入固定资产 按月折旧 。没入账的 2020年补折旧 2. 这个是企业固定资产的话 做其他应收款 走固定资产清理处理
2020-02-26 14:48:49
1.借固定资产贷银存 需要补折旧 2.相当于赠送给他了是吗
2020-02-21 21:10:02
借固定资产 贷银行存款 借管理费用 贷累计折旧
2020-02-21 20:24:31
单位价值是8万么,那就做固定资产吧
2019-06-08 11:48:17
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