21、31日,结算本月应付职工工资50000元,其中生产甲产品工人工资20000元,生产乙产品工人工资15000元,车间管理人员工资6000元,行政管理人员工资9000元。 22、31日,按工资总额14%提取职工福利费。 23、31日,提本月固定资产折旧3710元,其中生产车间2210元,管理部门1500元。
和谐的飞鸟
于2020-05-19 09:40 发布 11921次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2020-05-19 09:41
借生产成本-甲产品20000
-乙产品15000
制造费用6000
管理费用9000
贷应付职工薪酬-应付工资50000
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管理费用_职工福利费
2017-02-24 17:47:17
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你好!福利费
2016-11-01 16:29:06
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3、入固定资产,正常摊销,借:福利费,贷:累计折旧 是这样的
2020-10-31 15:44:58
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您好
这样账务处理正确的
2019-05-27 11:13:55
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借生产成本-甲产品20000
-乙产品15000
制造费用6000
管理费用9000
贷应付职工薪酬-应付工资50000
2020-05-19 09:41:48
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