老师,请问为职工食堂购买固定资产,具体的账务是借:固定资产 贷:现金 计提折旧的时候是:借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:累计折旧,是这样吗?
果果妈咪
于2019-05-27 11:13 发布 2322次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-05-27 11:13
您好
这样账务处理正确的
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您好
这样账务处理正确的
2019-05-27 11:13:55

同学,你好
这样处理正确
2021-07-17 23:37:27

同学 您好
分录正确
2018-12-24 16:41:01

可以的啊
2017-06-02 20:21:43

一、这个需要通过应付职工薪酬——福利费科目过一下。
2019-10-20 11:46:33
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果果妈咪 追问
2019-05-27 11:36
bamboo老师 解答
2019-05-27 11:39