某公司为增值税一般纳税人,当月销售自己使用过的机器一台,原值10000,累计折旧60000元,取得含税收入30000元。 问:(1)如果购置该机器时按规定未抵扣进项税额,计算销售该机器的应纳增值税额。 (2)如果购置该机器时按规定已抵扣进项税额,计算销售该机器的销项税额。
孤独的服饰
于2020-05-19 10:32 发布 1192次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-05-19 10:34
你好
(1)如果购置该机器时按规定未抵扣进项税额,计算销售该机器的应纳增值税额。=30000/(1加上3%)*3%
(2)如果购置该机器时按规定已抵扣进项税额,计算销售该机器的销项税额。=30000/(1加上13%)*13%
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不可以的了,增值税是价外税,不影响损益的。
2018-07-12 15:54:41
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你好,是一般纳税人抵扣进项税额的
2019-02-16 11:15:33
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只有一般纳税人取得专票才可以进行抵扣
2019-12-17 16:26:03
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因为小规模是低税率,就不用抵扣了
2018-08-05 14:44:33
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你好,1.如果购置该机器时按规定未抵扣进项税额30000/1.03*0.02
2.如果购置该机器时按规定已抵扣进项税额30000/1.13*0.13
2020-03-31 17:43:11
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