我把物业费的发票,借管理费用 贷 应付账款—A公司 。做了几个月之后现在想到,应该 借 管理费用 贷 其他应付款—A公司更准确,现在想要纠正,怎么搞呢,红冲调整以前的分录吗
甜美的河马
于2020-05-19 10:41 发布 1082次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-05-19 10:44
借应付账款a公司贷其他应付款a公司。
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对,是的,你说是对的,
2020-04-11 19:40:07
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应该计入应付账款科目,因为属于购销业务。
2018-05-31 09:36:12
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您好,应该挂账在其他应收款,或者预付账款。
2018-04-10 14:01:12
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你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
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您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
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