请问一下老师 我们公司是做会务的 由我们代替甲方承办会议活动,我们代收钱,付钱,最后扣除我们的服务费,剩余的款全部返还给甲方,但是返还的款全部是没有发票的 一年差不多有100多万,请问一下这个怎么处理呀 这部分都只有全部纳税调增吗
Shouting。
于2020-05-19 13:36 发布 926次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-05-19 13:37
么有发票的只能调增哦
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么有发票的只能调增哦
2020-05-19 13:37:56
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你好 是的 那你汇算就调增处理的
2020-05-14 15:32:01
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您好!你有利润就要交企业所得税。
不管你是服务还是商品
2017-04-14 11:49:09
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你好,这个是不需要纳税调整的一般是都可以据实扣除
2021-05-10 16:56:47
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您好,一般纳税人,开增值税发票,技术服务费税率是6%,安装费9%,调试费9%,施工费9%。
2019-04-22 22:27:48
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