老师,你好!我请教一下:我认证了增值税专用发票,后来发现不该抵扣,但是还没有结转增值税,于是我作进项转出。借:原材料 贷:应交税费-应交增值税(进项税额),这样做对吗?
邓世芳
于2020-05-19 15:53 发布 695次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-05-19 15:54
你这是认证时的分录 转出这样写 借原材料贷进项转出
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您好
请问勾选确认后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
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你这是认证时的分录 转出这样写 借原材料贷进项转出
2020-05-19 15:54:03
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您好!需要抵扣的都计入这个科目。不能抵扣的可以计入相关费用或者成本。
2016-07-20 17:27:13
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借;应交税费——应交增值税 贷;银行存款
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
如果免征转入营业外收入
2017-01-04 14:34:54
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这个需要看你做账咋做的,1.一般是当月的,.应交增值税转出未交增值税 这个上期留底借方一般也是可以抵扣,4.应交税费待认证进项 这个还没有认证的可以后续抵扣的
2020-01-10 10:17:54
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