购货方已做账务处理,后来发现发票税号错误无法认证,已经跨月,要求对方冲红重开,购货方发票已入账,需不需要把发票还给销售方?
瑞霖
于2020-05-19 15:57 发布 915次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
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若没有认证抵扣,需要把发票还给销售方
2020-05-19 15:58:02
若没有认证抵扣,需要把发票还给销售方
2020-05-19 15:57:42
同学你好
这个不用
2022-08-15 13:14:15
你好!开红字发票不用退回原发票,按红字信息表开红字发票入账就可以
2019-07-02 14:32:26
要红冲时做分录可以这样处理:
借:应收账款 红字
贷:以前年度损益调整 红字
贷:应交税费-应交增值税 红字
重开时
借:应收账款
贷:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交增值税 ,也可不就行账务处理。我是这样认为的,不影响任何会计科目和纳税事项。
2019-03-31 23:37:04
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