送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-05-19 17:20

你好    暂估入库 借原材料=暂估 贷银行存款

温馨angela 追问

2020-05-19 17:28

谢谢老师。那下次收到发票了要怎么处理?

meizi老师 解答

2020-05-19 17:33

你好收到发票做 借银行存款贷原材料-暂估  按发票做借原材料 进项税贷银行存款

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同学您好! 购买原材料时,若原材料和运费分开发票,会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目,运费记入相关成本或费用科目,而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为:借:原材料、运费;贷:应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
2024-03-16 16:10:32
你好 暂估入库 借原材料=暂估 贷银行存款
2020-05-19 17:20:58
借:原材料,贷:应付账款
2021-06-25 14:31:46
你好,调整到营业外收入
2019-01-11 13:02:06
购入无发票已付款时暂估怎么做? 借:预付账款 贷:银行存款 借 原材料 贷 应付账款-暂估 等实际收到发票时, 借 原材料 负数 贷 应付账款-暂估 负数 借:原材料 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:预付账款
2019-01-23 09:34:21
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