送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-05-20 09:16

你好  是好久的固定资产  是2020年的吗

黑夜的黑不是黑 追问

2020-05-20 09:16

是2018年的

meizi老师 解答

2020-05-20 09:17

你好  那你要调整    之前分录怎么做的

黑夜的黑不是黑 追问

2020-05-20 09:20

借:固定资产
      进项税额
贷:预付账款
进项税额金额是正确的

meizi老师 解答

2020-05-20 09:24

你好  那你就做   借 预付账款0.0 6贷固定资产0.06  意思是多计入了0.06的话

黑夜的黑不是黑 追问

2020-05-20 09:27

好的,谢谢老师

meizi老师 解答

2020-05-20 09:30

没事的 希望能帮到你

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相关问题讨论
你好 是好久的固定资产 是2020年的吗
2020-05-20 09:16:36
你如果已经收到固定资产了,就要调整了
2018-11-20 14:31:04
现在就补做咯 借:固定资产 20 贷:预付账款 20 然后计算下去年11月到12月要计提的折旧 借:以前年度损益调整 贷:累计折旧 借:利润分配-未分配利润 应交税费-应交所得税(如果上年有盈利的话可以抵) 贷:以前年度损益调整 根据今年要计提的 借:管理费用等 贷累计折旧
2020-03-04 11:15:14
你当时具体分录怎么做的,要根据原来的进行调整。
2017-03-03 20:43:37
预付的账款要进行处理收回,如果收不回就是放入营业外支出的科目,确认为损失,按照这个原则,所有的资产和负债都要进行处理,最后都要确认为收入或者是损失,资产和负债都进行清零。
2019-11-26 10:23:53
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