老师您好,固定资产入账的时候,错把0.01看成了0.07,导致固定资产多计了0.06,预付账款贷方是0.06,这个怎么调整?
黑夜的黑不是黑
于2020-05-20 09:15 发布 830次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-05-20 09:16
你好 是好久的固定资产 是2020年的吗
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你好 是好久的固定资产 是2020年的吗
2020-05-20 09:16:36
你如果已经收到固定资产了,就要调整了
2018-11-20 14:31:04
现在就补做咯
借:固定资产 20
贷:预付账款 20
然后计算下去年11月到12月要计提的折旧
借:以前年度损益调整
贷:累计折旧
借:利润分配-未分配利润
应交税费-应交所得税(如果上年有盈利的话可以抵)
贷:以前年度损益调整
根据今年要计提的
借:管理费用等
贷累计折旧
2020-03-04 11:15:14
你当时具体分录怎么做的,要根据原来的进行调整。
2017-03-03 20:43:37
预付的账款要进行处理收回,如果收不回就是放入营业外支出的科目,确认为损失,按照这个原则,所有的资产和负债都要进行处理,最后都要确认为收入或者是损失,资产和负债都进行清零。
2019-11-26 10:23:53
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