- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-05-20 11:33
你好 要看你是什么业务来暂估 。正常你有实际业务才能暂估的。 可以红冲在按发票来做的
相关问题讨论

你好 要看你是什么业务来暂估 。正常你有实际业务才能暂估的。 可以红冲在按发票来做的
2020-05-20 11:33:16

你好,个人建议,若卖了产品贵公司已经开票收钱了,为了匹配收入可以暂估成本。
2019-08-30 09:00:01

这个是等发票回来再冲红,差额不大可以直接科目不变数字是负数冲红
2019-04-07 09:00:23

您好,20年先将之前预估的做反分录冲销,按收到的票据进入相关的成本费用
2020-03-16 21:59:56

借:固定资产--暂估贷:长期应付款
2018-06-06 16:31:57
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