老师 现在发现一个问题就是前任会计做的暂估数据不对,比如实际的暂估数跟他账面的对不上,我要怎么弄呢?如果按照实际的暂估数据做进去,库存又会对不上 怎么操作呢?
小小媛
于2020-05-20 14:41 发布 1303次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-05-20 14:44
直接冲销原来的暂估,按照发票进行重新暂估处理。
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你好 那你要做存货盘亏盘盈了
2020-06-27 18:45:57
直接冲销原来的暂估,按照发票进行重新暂估处理。
2020-05-20 14:44:02
你好
上报领导 ,按领导审批 结果 处理
2021-06-10 09:50:42
先要做借:待处理财产损益,货:原材料 把帐上和实物调平。
然后给领导说清楚后,领导给出处理意见,分清责任后,若是管理不善造成的存货盘亏,就计入管理费用。
2019-08-05 10:38:28
你好,是什么原因造成账实不符?你想问的问题具体是?
2019-07-09 15:47:36
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