缴纳社保费 凭证怎么做 问
1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 .应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金, 3好计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款 答
个体给我们开发票是公司名称开的 但是打款打给 问
可以的,没问题的哈 答
销售美团代金卷的佣金和返点,应该怎么做分录呀 问
您好, 这个计入到销售费用里面 答
老师,印花税申报,里面应税凭证数量指的是这次申报 问
你好,同样的合同只有一份就可以了,写一份就行。 答
老师,请问会计平台工作经历信息采集年限影响报考 问
您好,影响的,按实际来写 答
老师,你好,我核算半成品成本,分配制造费用的时候,我只知道这个半成品耗用的原材料,生产工人的工资是固定的,不记件,没办法知道生产这个产品用了多少人工,那我这个半成品的制造费用和人工费用依据什么来分配呢?
答: 可以根据原材料耗用量分摊
老师,你好,我核算半成品成本,分配制造费用的时候,我只知道这个品种耗用的原材料,生产工人的工资是固定的,不记件,没办法知道生产这个产品用了多少人工,那我这个半成品的制造费用和人工费用依据什么来分配呢?
答: 可以根据工时生产数量来分配,
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
1月份原材料制成半成品,原材料300000,制造费用200000,领用原材料时:借 生产成本 300000 贷 原材料 300000 ,结转制造费用时:借 生产成本 200000 贷 制造费用200000 结转半成品时,借 半成品500000 贷 生产成本 500000 。半成品制成产成品入库650000,借 库存商品 650000 贷半成品650000,这样分录对吗?
答: 你好,您的分录是正确的。
wenwen 追问
2020-05-21 08:42
朴老师 解答
2020-05-21 08:44
wenwen 追问
2020-05-21 09:29
朴老师 解答
2020-05-21 09:39