- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-05-21 15:29
你好,都做完账就可以
借其他应收款贷银行存款
具体的什么费用借管理费用贷,其他应收款
没有发票,正常做账,汇算清缴调整就行。
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你好,都做完账就可以
借其他应收款贷银行存款
具体的什么费用借管理费用贷,其他应收款
没有发票,正常做账,汇算清缴调整就行。
2020-05-21 15:29:25

同学,你好,可以先根据原始单据进行暂估,借:费用,贷:其他应付款-XX,待票来了再回冲
2020-03-08 10:59:18

你好,入账是可以的,但是没有发票不能税前扣除
2019-02-18 09:54:15

对的
因为增值税的起征点是500,起征点以下,可以不用开票的(免税的)
2018-09-17 13:41:45

这个本月只能暂估费用支出处理,下月冲销暂估费用,再按发票进行账务处理
2018-04-02 20:52:08
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