老师,货款是10万,然后发票开过来也是10万,但是其中有一万的货是坏的,厂家在下一次的货款中给我们抵扣,然后下一次的货款是11万,我们支只付10万,发票也只开了10万给我们,那这个中间一万的货款做账的时候需要提现,如果需要应该怎么做账
Suckseed
于2020-05-21 17:42 发布 1052次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-05-21 17:50
你好,同学。
坏的,那你这部分
借 其他应收款 1
库存商品 9
贷 存款 10
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你好,同学。
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借 其他应收款 1
库存商品 9
贷 存款 10
2020-05-21 17:50:38

借库存商品100贷应付账款
支付八十,借应付账款贷银行存款
借应付账款贷营业外收入
2019-10-16 18:22:00

借库存商品 进项税额 贷应付账款,现金折扣做借应付账款 贷银行 营业外收入,销售方那边这个做财务费用,你这边少付款做营业外收入
2019-10-24 09:41:12

借;其他应收款 贷;应收票据
2017-03-03 14:07:10

您好,可以是这样的 借 银行存款 贷其他货币资金
2022-01-15 20:45:23
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