你好,我公司预收乙货款100000元,乙用承兑汇票支付实际拉货90000元,我公司开票金额95000元,后期没有合作,我公司把多开的5000元的税点575.22元还有剩余货款10000的贴息150元,实际私账支付了9274.78元,把税点和贴息做成营业外收人这个分录麻烦你看对不对?
静~
于2020-05-21 18:15 发布 682次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2020-05-21 18:34
你好,你这个处理方法是可以的
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你好,你这个处理方法是可以的
2020-05-21 18:34:43
收到汇票:借:应收票据 贷:应收账款等
差额部分与客户有协商吗?
2017-05-05 16:14:51
你好,借;应收票据,贷;预收账款
退回多余承兑汇票金额,这个是通过银行支付的?
2019-08-05 16:07:04
你好,超出存款金额的差额计入应付票据科目中。
2018-07-31 14:28:54
你的货款是总共20万吗?
借:银行存款 20
原材料 20
贷:应付票据 40
2020-03-13 16:26:55
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