送心意

玲老师

职称会计师

2020-05-22 10:53

是的,如果账上都删除了,那报表上也不会体现了

张了了! 追问

2020-05-22 10:54

最后我调完,年初数是最初的余额,期末数是0,我把期末数最开始的金额转入其它应付款,可以这样操作吗?

玲老师 解答

2020-05-22 10:56

现在待摊费用适用预付账款,这个科目代替你就把原来带他费用的金额转到预付账款,这个科目就可以,然后就在报表的预付账款里体现

张了了! 追问

2020-05-22 10:57

预付账款最后也不会有发票,要一直挂着吗,我可以结转其他应付吗?

玲老师 解答

2020-05-22 10:59

预付账款付银行回单做账就可以,实际消费时需要取得发票预付账款付银行回单做账就可以,实际消费时需要取得发票。

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