送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2020-05-22 12:17

你好,3月份账务怎么处理的

紫色风景 追问

2020-05-22 12:19

借销售费用借税金进项贷银存

紫色风景 追问

2020-05-22 12:23

我现在有疑问的是不是抵扣金额和做账金额要对上吗?4月这张发票已经认证了但是我的账务进项税额上月已经做了导致我的抵扣数和账的应交税费对不上。

佟老师 解答

2020-05-22 13:36

你已经做进项税额处理了?那你把上述凭证冲红。再做一遍

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相关问题讨论
你好,3月份账务怎么处理的
2020-05-22 12:17:26
你好 上个月,借;原材料等科目,贷;应付账款等科目 本月,借;应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
2019-05-08 08:31:25
你好,如果发票退回给客户,需要把原来的凭证冲销掉
2018-09-22 09:57:05
上期的做了进项吗 还是待认证
2019-08-27 15:22:39
你好 未认证就直接退给对方
2019-02-21 16:18:26
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