送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-22 12:49

你好
暂估和你发票的一致吗?

AMY 追问

2020-05-22 13:34

正在寄过来还没看到票,如果金额一致或是不一致又是怎么处理呢?

郭老师 解答

2020-05-22 13:35

用以前年度损益调整来做。

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相关问题讨论
您好,16年12月份做账时,不需要红冲,现在第四季度不想红冲,17年5月汇算清缴前红冲可以的。
2017-01-07 13:00:26
你好 可以暂估成本 做账结转 汇算清缴前拿到发票可以税前扣除
2019-04-10 16:37:45
你好 暂估和你发票的一致吗?
2020-05-22 12:49:52
补成本借以前年度损益调整贷银存等科目 借利润分配贷以前年度损益调整 汇算清缴成本调减
2019-05-20 14:15:19
有差额吗,没有贴后面,有差额就按差额部分做借库存商品 贷应付账款,少结转成本做借以前年度损益调整,贷库存商品 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-05-09 17:33:12
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