12月暂估了65000,他们这个月把发票开过来了,汇算清缴65000就没有调增了,这样子做账的时候这个月冲暂估,然后成本岂不是做到这个月?
AMY
于2020-05-22 12:48 发布 699次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-05-22 12:49
你好
暂估和你发票的一致吗?
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您好,16年12月份做账时,不需要红冲,现在第四季度不想红冲,17年5月汇算清缴前红冲可以的。
2017-01-07 13:00:26
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你好 可以暂估成本 做账结转 汇算清缴前拿到发票可以税前扣除
2019-04-10 16:37:45
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你好
暂估和你发票的一致吗?
2020-05-22 12:49:52
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补成本借以前年度损益调整贷银存等科目
借利润分配贷以前年度损益调整
汇算清缴成本调减
2019-05-20 14:15:19
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有差额吗,没有贴后面,有差额就按差额部分做借库存商品 贷应付账款,少结转成本做借以前年度损益调整,贷库存商品 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-05-09 17:33:12
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AMY 追问
2020-05-22 13:34
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2020-05-22 13:35