送心意

venus老师

职称中级会计师

2020-05-22 16:57

1、上月暂估成本: 借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 2、次月初收到发票后,冲回暂估入库成本,以红字编制如下分录: 借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 3、取得发票后,编制正式入帐分录: 借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款

人生旅途 追问

2020-05-22 16:59

暂估的发票在5.31之前没到老师汇算清缴是在扣除类其他里调整吗

人生旅途 追问

2020-05-22 16:59

暂估的发票在5.31之前没到老师汇算清缴是在扣除类其他里调整吗

venus老师 解答

2020-05-22 17:05

暂估的发票在5.31之前没到老师汇算清缴是在扣除类其他里调整吗?对的同学,我刚才以为你是当月发票暂估下月来到的

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相关问题讨论
你好,实际有业务吗? 实际有业务,你只需要调增,不需要做账务处理了。
2021-09-04 10:22:02
1、上月暂估成本: 借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 2、次月初收到发票后,冲回暂估入库成本,以红字编制如下分录: 借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 3、取得发票后,编制正式入帐分录: 借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
2020-05-22 16:57:46
同学 您好 请问你现在帐上挂的什么科目
2018-12-26 09:51:16
不是,你可以差额部分做借以前年度损益调整,贷库存商品,借未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-08-05 08:17:24
你好,摘要可以是:冲销结转的成本 
2022-05-20 08:21:15
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