上月购买生产设备付款入的预付款,这个月生产设备到了,安装调试,又在支付了升级改造的一笔款,发票要7月才到,暂估入账的话分录要怎么处理好些?
热心的星月
于2020-05-23 09:37 发布 734次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-05-23 09:39
你好,借固定资产,贷应付账款--暂估价,
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你好,借固定资产,贷应付账款--暂估价,
2020-05-23 09:39:32
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您好,两个分录是最的。
2018-01-18 21:31:53
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你好,借;原材料 贷;应付账款——暂估
暂估的时候不需要估计进项税额的
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;原材料
根据发票入账
借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2018-08-17 20:48:29
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直接冲销这个分录,然后根据发票再做
2019-02-21 11:21:59
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是的,要计入暂估应付款的
2020-06-18 11:19:09
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