送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-05-23 09:39

你好,借固定资产,贷应付账款--暂估价,

热心的星月 追问

2020-05-23 09:54

你好,我写了两种方法,请老师帮我看看哪个合适,

庄老师 解答

2020-05-23 20:19

你好,第一种更清楚一些,

热心的星月 追问

2020-05-24 09:10

老师,那我们4月的是入账了一台固资设备,发票也收到了,后面5月份的时候升级改造,账务上我先把固定资产转到在建工程,然后5月发生的升级改造的支出入到在建工程,但是升级部分的发票要7月份再到,月底设备可以使用了,把在建工程转到固定资产暂估里面,等发票到了过后再把原分录冲销,按发票金额做:借固定资产,应交税费,贷在建工程,应付账款,预付账款,这么处理可以嘛?

庄老师 解答

2020-05-24 09:13

你好,可以的,先转在建工程,完工后转入固定资产

热心的星月 追问

2020-05-24 09:14

好的,谢谢老师

庄老师 解答

2020-05-24 09:18

应该的,祝你学习进步

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相关问题讨论
你好,借固定资产,贷应付账款--暂估价,
2020-05-23 09:39:32
您好,两个分录是最的。
2018-01-18 21:31:53
你好,借;原材料 贷;应付账款——暂估 暂估的时候不需要估计进项税额的 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;原材料 根据发票入账 借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2018-08-17 20:48:29
直接冲销这个分录,然后根据发票再做
2019-02-21 11:21:59
是的,要计入暂估应付款的
2020-06-18 11:19:09
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