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自信的金鱼
于2020-05-23 15:42 发布 663次浏览
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2020-05-23 16:19
1收到预收款时不确认收入借银行存款200000贷预收账款200000
暖暖老师 解答
2借固定资产22000借管理费用-22000
2020-05-23 16:20
3借管理费用12000借制造费用-12000
4借财务费用3000贷应付利息3000
2020-05-23 16:21
借应付利息3000贷银行存款3000
自信的金鱼 追问
2020-05-23 17:38
第2的为什么借固定资产后还要借管理费用,还是负值?而且增值税税额不用另外例出来?第3的办公室折旧12000是借管理费用,这个可以理解,但是生产机器折旧30000不是借制造费用30000吗?为什么是借制造费用-12000
2020-05-23 17:43
第二个不可以比一次性抵扣,需要分期
第3个他全部记入了管理费用需要冲减所以是负数
2020-05-23 18:08
不明白,可以再说详细点吗
2020-05-23 18:10
固定资产需要分期摊销
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暖暖老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
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2020-05-23 16:19
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2020-05-23 16:20
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2020-05-23 16:20
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2020-05-23 16:21
自信的金鱼 追问
2020-05-23 17:38
暖暖老师 解答
2020-05-23 17:43
暖暖老师 解答
2020-05-23 17:43
自信的金鱼 追问
2020-05-23 18:08
暖暖老师 解答
2020-05-23 18:10