定期会举办车展,我们作为中间商,商家会把展位费先转到社团账户上,然后车展结束后,我们会把收取的展位费转给承办方 我做的代收款 借银行存款贷其他应付款 但是会出现这样一种情况,如果代收的和支付的不一样,差额部分怎么入账呢
死磕CPA
于2020-05-23 18:12 发布 583次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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你好,同学。
差额是什么原因,是你的利润?
2020-05-23 18:15:58
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你好,属于代收代付业务,多付计入营业外支出,多收的计入营业外收入。
2020-05-23 20:35:16
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你好
借累计盈余
贷 :其他应付款
2021-04-27 16:27:50
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行政单位收到同级单位奖励金 收到 借:银行存款 贷:其他收入 借 资金结存 贷 其他预算收入
支出的时候
借业务活动费
贷银行存款
借事业支出-其他基本支出
贷资金结存
2020-03-09 21:21:27
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支付时
借:X支出
贷:银行存款
2019-07-24 18:13:10
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