老师 我们公司于4月份购入车辆2台,计划6月份转手出售,4月份取得的车辆发票已认证抵扣,那么本月出售车辆后我该如何做账?税费这块该怎么处理?每笔业务的分录该怎么做呢?谢谢
????请叫我曾诗涵????
于2016-06-03 10:23 发布 802次浏览
- 送心意
刘老师
职称: 注册会计师
2016-06-03 10:40
我们在自己的电脑上开专票吗?金额就按我们实际出售的金额去写吗?如果公司这个月总的开票金额不足10W是不是享受小微企业政策了?在所得税上该怎么做?谢谢老师
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做固定资产清理处理,税费这里可以开专用发票,按照17%纳税
2016-06-03 10:26:26
你好,没有关系的,你上期没有抵扣的,可以在下期抵扣时做账处理,不用必须上期的本期扣抵,这个没有顺序的
2020-02-17 09:21:32
借库存商品或者是管理费用,
应交税费待认证
贷银行存款
认证抵扣借应交税费应交增值税进项
贷应交税费待认证
2024-05-05 11:23:57
你好!这种实操中税务局是让对方直接开电费发票给你们。
用其他的本身就违法,如果一定要这样操作,就建议按他给你们的发票上面的项目入帐
2020-07-07 16:26:51
同学你好,稍等正在作答
2024-06-14 23:59:13
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刘老师 解答
2016-06-03 10:26
刘老师 解答
2016-06-03 10:41