老师你好就是我这里有一个购买方,我3月开的专票给他。现在购买方要求我们这边的总公司给他们开票。但是3月开具的专票已经做账了,我们该怎么处理?
开放的故事
于2020-05-24 09:58 发布 684次浏览
- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
2020-05-24 09:59
您好,你们将发票收回,开具红字发票。然后总公司再开就可以了
相关问题讨论

您好,你们将发票收回,开具红字发票。然后总公司再开就可以了
2020-05-24 09:59:57

您好
请问购买方收到蓝字发票的时候分录怎么写的
2021-08-05 19:39:35

你好,是的,需要退回重开
2018-10-23 09:40:50

你好
你开了工资信息表的吧
2020-05-02 17:12:21

只是名称错误,金额没有错误,可以不需要冲掉之前,4月发票贴3月后面就可以,这个,你3月做借应收 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2020-04-15 11:55:30
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