送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-05-24 19:07

你好,同学。
可以的,按协议约定处理就是了的

Qq0615 追问

2020-05-24 19:18

刚才确认了一下,公对公转账,对方不开发票,60万,这样合规吗?账务要怎么处理?

陈诗晗老师 解答

2020-05-24 19:46

代收代付是不需要开票的,合理的
你作为代收代付处理,其他应付款处理

Qq0615 追问

2020-05-24 20:33

如果不是代收代付性质,就是我公司购买了一批原材料,对方不开发票,公对公,60万,我公司是贸易公司,不是生产制造业,请问这种情况要怎么处理?

陈诗晗老师 解答

2020-05-24 20:38

那你这就要开票,要不然没办法 税前扣除了的

Qq0615 追问

2020-05-24 20:47

不能税前扣除,就要交企业所得税吗?

陈诗晗老师 解答

2020-05-24 20:50

是的,要交企业所得税的

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相关问题讨论
你好,同学。 可以的,按协议约定处理就是了的
2020-05-24 19:07:06
借原材料贷银行存款 销售出去借银行存款,贷其他业务收入应交税费,借其他业务成本贷原材料。
2020-05-12 16:05:51
你好,第三个分录应该是暂估成品入库,其它的是正确的少,如果冲回的话,暂估的结转的成本需要冲回去。
2021-06-21 09:39:01
你好,你需要做调整分录 先冲销这笔分录 借;原材料 贷;库存商品 然后做下面的调整分录 借;生产成本 贷;原材料 借;库存商品 贷;生产成本
2017-12-14 12:04:20
同学你好 很高兴为你解答 属于管理不善的 需要转出 借:营业外支出 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出
2021-08-10 22:32:42
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