送心意

朴老师

职称会计师

2020-05-25 10:42

垫付的运费计入往来,借其他应收款贷银行
借银行贷其他应收款贷其他业务收入贷销项

陈丽华 追问

2020-05-25 10:57

老师,垫付款出现应收和应付相抵扣后有我们要付给发货人,也有发货人要付给我们的这种应该怎么做

朴老师 解答

2020-05-25 11:05

你冲往来就可以了哦

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相关问题讨论
垫付的运费计入往来,借其他应收款贷银行 借银行贷其他应收款贷其他业务收入贷销项
2020-05-25 10:42:13
借:其他应付款 1000 贷:银行存款 1000 对方垫付的运费付款处理。 挂账的分录是 借:费用类(或原材料、库存商品)1000 贷:其他应付款1000
2019-06-06 09:38:15
借其他应收款,贷银行存款
2019-03-19 17:12:28
你好 借 在途物资 贷 应收票据 运费不是应该由你们承担的吗?
2022-03-15 08:56:01
您好,那就是您的成本了
2020-06-21 11:52:22
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