建筑行业总包扣我们分包的施工罚款,可是我们分包已经把发票全都开完了,请问对于罚款产生的应收账款余额我们税务和账务改如何处理?
Evin
于2020-05-25 11:14 发布 1633次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-05-25 11:17
作为应收账款收不回来处理 计入营业外支出
但是纳税要调增
相关问题讨论
作为应收账款收不回来处理 计入营业外支出
但是纳税要调增
2020-05-25 11:17:29
你好!少收的收入暂时继续挂在应收账款科目。
2019-05-23 10:12:34
您好
应该开具红字发票冲销
2019-03-18 11:18:44
你好,你有收到预收款吗
2020-06-12 16:22:28
你好,
借 应收账款,
贷 主营业务收入
应交税费
2021-05-11 19:01:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
Evin 追问
2020-05-25 11:19
轶尘老师 解答
2020-05-25 11:20
Evin 追问
2020-05-25 11:21
轶尘老师 解答
2020-05-25 11:23