送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-05-25 13:58

你好      借应收账款-某公司 80万贷主营业务收入 应交税费-应交增值税   借银行存款50万  应付账款-某公司30万  贷应收账款 80 万

曲不凡 追问

2020-05-25 14:03

应付账款某公司,发票不会开给我们公司,这账怎么平呢

meizi老师 解答

2020-05-25 14:11

你好 代付给对方  不给你们开发票吗

曲不凡 追问

2020-05-25 14:12

开票是给我们总包公司开

meizi老师 解答

2020-05-25 14:23

你们是建筑企业挂靠吗

曲不凡 追问

2020-05-25 16:30

是的,对方会代扣代付一些款,发票开的也是对方的,导致我们开票和收款金额不一致

meizi老师 解答

2020-05-25 16:37

你好 那你建筑挂靠 这样 你要找建筑方面老师给你回复下。  我以为你们就是一般企业 。  对建筑不太熟悉 怕回复错误。  你重新提问 注意把建筑挂靠注明下 。这样变越其他老师回复你。   把问题描述清楚就行了

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2020-05-25 13:58:56
你按照你收到的钱和开出去的发票来做账,其他的不做
2020-05-25 16:57:34
您好,是的。请问还有什么可以帮您
2021-11-24 10:41:48
发票是你们开出吗,你们开出做收入,
2020-06-19 09:28:36
你好!计入其他应付款就可以
2018-08-08 13:00:53
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